今天是: 2018年10月16日 星期二
当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 工作动态

淮北市信访局2016年部门决算情况说明

查看次数 : 5971  2017年07月20日  稿源:

淮北市信访2016年部门决算情况说明

一、部门主要职能

 淮北市信访局(市委群工部)是主管全市信访工作的市委、市政府工作机构。

 主要职能:

(一)受理人民群众来信来访,宣传法律、法规和政策,维护信访人的合法权益,维持信访工作的正常秩序;

(二)承办上级机关交办、转办的信访事项;

(三)依据职责范围,由信访局自办信访事项,并及时认真办理;

(四)向下级机关或部门转办、交办信访事项,并负责催办、督查;

(五)协调处理重要信访案件;

(六)检查、指导下级机关及有关部门的信访工作,组织经验交流;

(七)做好信访信息的报送、反馈工作;

(八)负责征集人民群众的建议和意见;

(九)代表市人民政府受理信访事项复查复核申请;

(十)法律、法规、规章规定的其他职责和上级临时交办的其他任务。

 二、部门决算单位构成

淮北市信访无下属单位和二级机构,从决算单位构成看,2016年度部门决算局即是本级决算纳入淮北市信访2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮北市信访局本级

三、淮北市信访2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计730.05万元(含后期追加来访接待中心装修改造工程预算和年初结转结余),支出总计499.94万元(含结余分配),年末结转结余270.13万元(其中:项目支出结转和结余260.13万元。与2015年相比,收、支总计各增加383.82万元147.54万元,增长110.86%41.87%,主要原因:一是财政拨款350万元用于淮北市信访局来访接待中心装修改造工程;二是我局通过政府购买服务方式招聘6位工作人员产生的人员工资费用。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计730.05万元,其中:财政拨款收入730.05万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计499.94万元,其中:基本支出410.07万元,占82.02%;项目支出89.90万元,占17.98%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计730.05万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计499.94万元,年末财政拨款结转和结余270.13万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加383.82万元147.54万元,增长110.86%41.87%%,主要原因:一是财政拨款350万元用于淮北市信访局来访接待中心装修改造工程;二是我局通过政府购买服务方式招聘6位工作人员产生的人员工资费用。

   (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出415.56万元,占本年支出的83.12%。与2015年相比,支出增加103.17万元,增长33.03%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.21万元,支出决算为415.56万元,完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因一是财政拨款350万元用于淮北市信访局来访接待中心装修改造工程;二是我局通过政府购买服务方式招聘6位工作人员产生的人员工资费用。其中基本支出325.70万元,占78.37%;项目支出89.90万元,占21.63%。具体情况如下:

1) “一般公共服务”2016年度决算415.56万元,比2015年增加148.35万元,增长55.52%其中:“行政运行”决算191.96万元,主要用于保障机关正常运行的支出“其他一般公共服务支出”决算78.80万元,主要用于信访工作运行及项目运行支出。

2)“社会保障和就业”2016年度决算56.70万元,比2015年增加2.69万元,增长5%,主要原因是人员工资上涨。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算56.26万元,主要用于局机关离退休人员支出

3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算13.52万元,比2015年增加1.65万元,增长13.90%。其中:“行政单位医疗”决算8.5万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出

4)“住房保障支出”2016年度决算14.17万元,比2015年增加2.7万元,增长23.54%,主要原因公积金上涨。其中:“住房公积金”决算14.17万元,主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

5)“商贸事物”2016年度决算3.5万元,比2015年增加1.5万元,增长75%,主要原因是我局2016年度增加的招商引资经费。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出410.07万元,其中人员经费249.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费160.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市信访局2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度淮北市信访局机关运行经费191.96万元,主要用于保障机关正常运行的支出购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度淮北市信访局政府采购支出总额92.71万元,其中:政府采购货物支出21.38万元,政府采购工程支出71.33万元。

3、国有资产占有使用情况。

信访局名下无办公用房,所用办公用房为行管局所有;一般公务用车2辆,该车辆已于2015年底全部移交至市机关事务管理局,但由于未接到公务用车涉改车辆处置的批复,账务未做处理。

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 8. 一般公共预财政拨款“三公”经费支出决算表

版权所有:淮北市信访局 备案号:皖ICP备15002507号-1、网站标识码:3406000025
电话:0561-3198658 地址:淮北市人民中路196号 邮箱:235000 传真:
技术支持:普众互联 管理入口
访问量:12184119

皖公网安备 34060002010044号